UCHWAŁA NR XXVII/99/05
z dnia: 24 lutego 2005 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ptk. 9 lit c,
d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- Dz.
U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
poźniejszymi zmianami oraz art.. 48 ust. 1, art. 52, art. 122, art..124,
art.128, ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26-ego listopada 1998 roku o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz.148 z poźniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 3.944.994 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 3.749.994 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
zgodnie z załącznikiem Nr 3
Dochody budżetowe w kwocie 495.000 zł przeznacza się na:
1)
spłatę
pożyczek - 495.000 zł.
§ 2
Ustala
się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy- zgodnie z
załącznikiem Nr 4.
§ 3
Ustala
się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem
Nr 5.
§ 4
Ustala
się plan przychodów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie - 800
zł.
oraz
wydatki Funduszu - 2.288
zł.
Plan finansowy stanowi załącznik Nr 6.
§ 5
Dochody w kwocie –10.287 zł. pochodzące z wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na
realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 6
Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą
załącznik Nr 7
§ 7
Przyjmuje się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8
Przyjmuje się prognozowaną sytuację finansową gminy
Przytuły na lata 2005-2001 zgodnie z ałącznikiem Nr 9.
§ 9
Upoważnia
się Wójta Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na
przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1-go stycznia 2005 roku
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczacy
Rady Gminy Przytuły
Piotr Mikucki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
w złotych
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie źródeł dochodów |
Plan na 2005 rok |
010 |
|
|
ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO |
613.468 |
|
01010 |
|
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi |
613.368 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
33.300 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
300 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
20.000 |
|
|
6291 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin |
559.768 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
100 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
100 |
020 |
|
|
LEŚNICTWO |
1.085 |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
1.085 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy j. s.t. |
1.085 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
8.968 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
8.968 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami |
2.050 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy j.s.t. |
6.918 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
47.980 |
|
75011 |
|
Urzędy Wojewódzkie |
46.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa,zadania zlecone |
46.000 |
|
75023 |
|
Urzędy
Gmin |
1.980 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.980 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
780 |
|
75101 |
|
Urzędy naczeln. organów władzy
państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
780 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa zadania zlecone |
780 |
756 |
|
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
POBOREM |
356.478 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych |
1.000 |
|
|
0350 |
Podatek opłacany w formie karty podatkowej |
1.000 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnopraw nych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednost. organizacyjnych |
65.339 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
61.368 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
1.331 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
2.040 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
600 |
|
75616 |
|
Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych |
166.731 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
38.896 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
86.222 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
25.793 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
8.070 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
1.600 |
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
100 |
|
|
0450 |
Wpływ opłaty administracyjnej |
150 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
5.400 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat |
500 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat
|
18.687 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
8.400 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
10.287 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
104.721 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizyczn. |
103.381 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawn. |
1.340 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.576.629 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego |
1.431.008 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.431.008 |
|
75805 |
|
Część
rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin |
0 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne dla gmin |
0 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji |
1.145.621 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: - kwota podstawowa - kwota uzupełniająca |
1.145.621 934.243 211.378 |
801 |
|
|
OŚWIATA
I WYCHOWANIE |
16.387 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16.387 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
16.387 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
323.219 |
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne oraz składki na bezp. emeryt. i rentowe z upezp. społeczne |
200.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zadania
zlecone |
200.000 |
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenie zdrowotne |
3.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zadania
zlecone |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
29.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe z budżetu państwa, zadania zlecone |
29.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
42.000 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań |
42.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki Pomocy
Społecznej |
45.000 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań |
45.000 |
|
85295 |
|
Pozostała
działalność |
4.219 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań |
4.219 |
|
|
|
OGÓŁEM DOCHODY |
3.944.994 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2005 ROK
w złotych
Rozdział
|
§ |
Nazwa
działu, rozdziału i paragrafu |
Plan na 2005 rok
|
|
010 |
|
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
8.951 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
2.431 |
|
|
2850 |
Wpłaty
gmin na rzecz izb rolniczych |
2.431 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
6.520 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno- prowizyjne |
100 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
6.420 |
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
175.000 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
100.000 |
|
|
6050 |
Zakup
usług pozostałych |
100.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
75.000 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
5.000 |
|
|
4270 |
Zakup
usług remontowych |
50.000 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
15.000 |
|
|
6050 |
Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
700 |
|
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
4.000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
4.000 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
4.000 |
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
5.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
5.000 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
5.000 |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
562.707 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
99.895 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
71.330 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
6.028 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
13.329 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
1.896 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.800 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
280 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
3.000 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
800 |
|
|
4440 |
Odpis
za ZFŚS |
1.432 |
|
75022 |
|
Rady Gmin |
32.633 |
|
|
3030 |
Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych |
29.100 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
400 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
200 |
|
|
4430 |
Różne
opłaty i składki |
2.933 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
430.179 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
235.250 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
20.323 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenie społeczne |
44.968 |
|
|
4120 |
Składki
na Fundusz Pracy |
6.436 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
10.200 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
45.152 |
|
|
4260 |
Zakup
energii |
2.153 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7.389 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
9.308 |
|
|
4530 |
Podatek od towarów i usług VAT |
2.000 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
780 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
780 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
190 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
480 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
82 |
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
32.251 |
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
32.251 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15.386 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
866 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.939 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
276 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.030 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
338 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
716 |
756 |
|
|
DOCHODY OD
OSÓB PRAWN. , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ |
6.037 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
6.037 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizy. |
6.037 |
757 |
|
|
OBSŁUGA DŁUGUPUBLICZNEGO |
55.697 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych ,
kredytów i pożyczek
j.s.t
|
55.697 |
|
|
8070 |
Odsetki od pożyczek i kredytów
|
55.697 |
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
1.827.174 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe
|
1.104.744 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
47.277 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
670.342 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
58.168 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
138.061 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18.802 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
72.810 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
12.500 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
13.406 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.060 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
6.178 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.100 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
47.040 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
36.909 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń |
2.282 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22.182 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.220 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
5.011 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
683 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
350 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
235 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.946 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
439.748 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
23.602 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
277.642 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
21.020 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
57.490 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.729 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15.400 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.540 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.548 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
800 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
20.977 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
156.659 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
38.581 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.846 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.033 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
959 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
51.340 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
47.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.800 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.500 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.400 |
|
80114 |
|
Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół |
62.488 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
42.049 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.444 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.283 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.116 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.618 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.070 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
392 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.516 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
8.237 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.237 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
18.389 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.372 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.870 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
254 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
5.893 |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
11.907 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
10.287 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.200 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
249 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
36 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.775 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.227 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
1.620 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.620 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
374.165 |
|
85212 |
|
Świadczenia
rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego
|
200.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne
|
196.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników
|
2.440 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne
|
420 |
|
|
4120 |
Składki na
Fundusz Pracy
|
60 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia
|
880 |
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych
|
200 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia |
3.000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia zdrowotne |
76.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
76.000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe
|
3.200 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
3.200 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
73.746 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
50.392 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.306 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.425 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.341 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
1.432 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
3.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2.584 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
364 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
52 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
15.219 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.219 |
900 |
|
|
GOSPODARKA
KOMUNNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
171.898 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
77.105 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
65.105 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
12.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
69.793 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
17.136 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.408 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
3.180 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
453 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.600 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
5.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.400 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
2.900 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
716 |
921 |
|
|
KULTURA I
OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO |
21.057 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
20.557 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.190 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
866 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.905 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
278 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
300 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.429 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
700 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚS |
716 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych |
2.573 |
926 |
|
|
KULTURA
FIZYCZNA I SPORT |
493.370 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
493.370 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
370 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
493.000 |
|
|
|
OGÓŁEM WYDATKI |
3.749.994 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom
Dział
|
Rozdział |
§ |
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu |
Plan na 2005 rok
|
750 |
|
|
ADM,INISTRACJA PUBLICZNA |
46.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
46.000 |
|
|
2010 |
Dotacja
celowa z budżetu państwa, zadania zlecone |
46.000 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORGANÓW
WŁADZY PAŃST.KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA |
780 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelne |
780 |
|
|
2010 |
Dotacje
celowe z budżetu państwa, zadania zlecone |
780 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
232.000 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emrt.,rentowe z ubezp.społecznego |
200.000 |
|
|
2010 |
Dotacje
celowe z budżetu państwa,zadania zlecone |
200.000 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomcyspoł. oraz niektóre św.rodzinne |
3.000 |
|
|
2010 |
Dotacje
celowe z budżetu państwa, zadania zlecone |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
29.000 |
|
|
2010 |
Dotacje
celowe z budżetu państwa, zadania zlecone |
29.000 |
|
|
|
RAZEM DOTACJE |
278.780 |
Dział
750 rozdział 75011 § 235- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych j.s.t (opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych
z gminnych zbiorów meldunkowych) - plan na 2004 rok- 4.000 złotych.
Wydatki związane z
realizacją zadań zleconych gminom.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa
działu, rozdziału i paragrafu |
Plan na 2004 rok |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
46.000 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
46.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
32.723 |
|
|
4040 |
Dodatkowe
wynagrodzenia roczne |
2.064 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
6.041 |
|
|
4120 |
Składki
na fundusz pracy |
828 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.735 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
1.600 |
|
|
4410 |
Podróże
służbowe krajowe |
500 |
|
|
4440 |
Odpis
na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych |
509 |
751 |
|
|
URZĘDY NACZEL. ORGAN.
WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
780 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej |
780 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
190 |
|
|
4120 |
Składki
na fundusz pracy |
28 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
480 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
82 |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
232.000 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki naubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społecznego |
200.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
196.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia
osobowe pracowników |
2.440 |
|
|
4110 |
Składki
na ubezpieczenia społeczne |
420 |
|
|
4120 |
Składki
na fundusz pracy |
60 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
880 |
|
|
4300 |
Zakup
usług pozostałych |
200 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z
pomocy społecznej |
3.000 |
|
|
4130 |
Składki
na ubezpieczenia zdrowotne |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne |
29.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia
społeczne |
29.000 |
|
|
|
RAZEM DOTACJE |
278.780 |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok.
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I. |
Przychody-ogółem |
300.000 |
|
W tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczki 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych |
- - 300.000 - - - |
II. |
Rozchody –ogółem |
495.000 |
|
W tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych |
- 495.000 - - |
Informacje uzupełniające:
I.
Pokrycie deficytu (
niedoboru) budżetowego
- kredytem
(pożyczką) długoterminową
- …. . 300.000 ...zł.
- nadwyżką budżetową
z lat ubiegłych
- ...............-.........zł.
- wolne
środki
- ..............-.........zł.
- przychody
ze sprzedaży papierów wartościowych
- ..............-..........zł.
- przychody
z prywatyzacji majątku
-
..............-...........zł.
II.
Przeznaczenie dochodów
budżetowych - 495.000 zł.
- spłata
kredytów i pożyczek
- 495.000 zł.
- pożyczki
udzielone
- ............-.............zł.
- wykup
papierów wartościowych -
...........-..............zł.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
Wykaz zadań inwestycyjnych
i środków na ich realizację w 2005 roku
W tym
Nazwa zadania inwestycyjnego
i jego lokalizacja |
Rok rozpoczęcIa zakończenia. |
Wartość kosztorys. przetarg szacunek |
Poniesione nakłady do końca
2004 roku |
Środki wynikające z planów
na 2005 roku. |
|
||||||
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów
celowych |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszy
celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki SAPARD |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
I.ZADANIA KONTYNUOWANE 1.BUDOWA SALI GMINASTCZNEJ W PRZYTUŁACH II. ZADANIA
NOWO ROZPOCZYNANE 1. PROJEKT NA DROGĘ
DOJAZDOWĄ DO PÓL. 2. BUDOWA DROGI POWIATOWEJ – PRZEBIEGAJĄCEJ NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY 2. REALIZACJA PROJEKTU „BIBLIOTEKI PUBLICZNE- INTERNETt- INFORMACJA |
2004 2007 2005 2005 2005 2006 |
1.500.000 5.000 100.000 2.573 |
19.536 - - - |
493.000 5.000 100.000 2.573 |
191.200 5.000 - 2.573 |
1.800 - - - |
- - - - |
- - - - |
300.000 - 100.00 - |
- - - - |
|
OGÓŁEM |
X
|
1.607.573
|
19.536 |
600.573 |
198.773 |
1.800 |
- |
- |
300.000 |
- |
|
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI
WODNEJ NA 2005 ROK
Dział 900
rozdział 90011
1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
NA POCZĄTEK ROKU - 1.556 zł.
2. PRZYCHODY OGÓŁEM
- 800 zł.
w tym:
1) Wpływy z tytułu kar i rozliczeń
WFOŚiGW
- 800 zł.
- paragraf
0690
3. WYDATKI OGÓŁEM:
- 2.288 zł.
w tym:
1) Środki na zadanie inwestycyjne Sali - 2.288 zł.
Gimnastycznej
- paragraf 6110
4.STAN
ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (1+2-3) - 68 zł.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
Lp. |
Wyszczególnienie
|
Kwota zł
|
I
|
Stan długu na dzień 31
grudnia 2004 roku |
797.989 |
1 |
Emisja papierów
wartościowych |
- |
2 |
Zaciągnięte kredyty |
- |
3 |
Zaciągnięte pożyczki |
796.981 |
4 |
Przyjęte depozyty w tym: depozyty zbywalne |
- - |
|
Zobowiązania wymagalne: a/ z tytułu poręczeń i
gwarancji b/ jednostek budżetowych w tym z tytułu: -
dostaw towarów i usług -
składek na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy c/
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych |
1.008 - 1.008 - - |
II |
Planowane zwiększanie
długu w 2005 r. |
300.000 |
1. |
Zaciągnięty kredyt
długoterminowy (transza na 2005 r.) |
- |
2. |
Zaciągnięte pożyczki
długoterminowe (transza na 2005 r.) |
- |
3. |
Planowana do zaciągnięcia
pożyczka długoterminowa |
- |
4. |
Planowany do zaciągnięcia
kredyt długoterminowy |
300.000 |
5. |
Planowany do zaciągnięcia
kredyt krótkoterminowy |
- |
6. |
Zobowiązania wymagalne na
koniec 2005 r. a/ jednostek budżetowych b/ pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych |
- - - |
|
Wartość długu ogółem
(I+II) |
1.097.989 |
III |
Planowane zmniejszenie
długu w 2005 r. |
177.008 |
1. |
Planowane spłaty rat
kredytu |
- |
2. |
Planowane spłaty rat
pożyczek |
176.000 |
3. |
Kwoty zwróconych
(rozliczonych) depozytów |
- |
4. |
Kwoty spłaconych
zobowiązań wymagalnych |
1.008 |
IV |
Ogółem długu na 31 grudnia
2005 r. (I+II -III) |
920.981 |
V |
Planowane dochody na 2005
r. |
3.944.994 |
|
% (IV:V) |
23,35 |
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24
lutego 2005roku
Limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne
Lp. |
Program inwestycyjny zadanie inwestycyjne |
Jednostka organizująca program- zadania |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Wysokość wydatków w latach 2005-2007 w tym : |
|||
Budżet
gminy 2005 r. |
Budżet
gminy 2006 r. |
Budżet
gminy 2007 r. |
Dotacje |
|||||
1. 2. 3. 4. 5. |
Budowa sali gimnastycznej w
Przytułach Modernizacja drogi
dojazdowej do pól (rolniczej) Budowa drogi powiatowej przebiegającej
na terenie gminy Przytuły Realizacja Projektu
„Biblioteki Publiczne-Internet-Informacja” Termomodernizacja
oświetlenia ulicznego |
Urząd Gminy Urząd Gminy Zarząd Powiatu Łomżyńskiego Książnica Podlaska Urząd Gminy |
2004 2007 2005 2006 2005 2005 2006 2006 |
1.500.000 90.000 100.000 10.291 200.000 |
493.000 5.000 100.000 2.573 - |
480.000 55.000 - - 200.000 |
73.000 - - - - |
600.000 30.000 - - - |
|
RAZEM |
X |
X |
1.900.291 |
600.573 |
735.000 |
73.000 |
630.000 |
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/99/05
Rada Gminy Przytuły
z dnia 24 lutego 2005roku
prognozowana
sytuacja finansowa gminy Przytuły
na lata 2005-2011
1. Zadłużenie na dzień 31.12.2004 r. z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.115.981 zł.
2. Gmina nie udzielała poręczeń gwarancji.
3. Wnioskowana pożyczka
- cel
pożyczki :
a) “Budowa Sali Gimnastycznej w Przytułach”- 200.000,00 zł.,
b) „Budowa Drogi Powiatowej „ - na odcinku przebiegającym przez teren Gminy
Przytuły – 100.000,00 .zł
- wybrany
bank według najkorzystniejszej oferty
- razem kwota kredytu - 300.000,00 zł.
- kwota odsetek - 24.000,00 zł.
- przewidywany
okres spłaty pożyczki w latach
w
tym: Kwota pożyczki Odsetki
-2005
r. - -
-2006 r. 50.000,00 zł 4.000,00 zł.
-2007
r. 50.000,00
zł 4.000,00 zł.
-2008
r. 50.000,00
zł 4.000,00 zł.
-2009
r. 50.000,00
zł 4.000,00 zł.
-2010
r. 50.000,00
zł 4.000,00 zł.
-2011
r. 50.000,00
zł 4.000,00 zł.
..........................................................................................................................................
Razem 300.000,00 zł. 24.000,00 zł.
Prognoza budżetu gminy i spłaty
zobowiązań.
Lp |
Wyszczególnienie |
2005 r |
2006 r |
2007 r |
2008 r |
2009 r |
2010 r |
2011 r |
A |
DOCHODY OGÓŁEM |
3.944.994 |
4.517.000 |
4.697.680 |
4.885.587 |
5.032.155 |
5.132.790 |
5.235.446 |
B |
WYDATKI OGÓŁEM |
3.749.994 |
4.321.000 |
4.491.680 |
4.697.587 |
4.933.174 |
5.102.790 |
5.185.446 |
|
W TYM: -WYDATKI BIEŻĄCE -WYDATKI INWESTYCYJNE |
3.149.421 600.573 |
3.841.000 480.000 |
4.141.680 350.000 |
4.397.587 300.000 |
4.623.174 310.000 |
4.702.790 400.000 |
4.785.446 400.000 |
C |
WYNIK FINANSOWY |
- 195.000 |
+ 196.000 |
+ 206.000 |
+ 188.000 |
+ 98.981 |
+ 30.000 |
+ 50.000 |
D |
KREDYTY I POŻYCZKI 1/SPŁATA WNIOSKOWANEJ POŻYCZKI -SPŁATA RAT
POŻYCZKI -SPŁATA ODSETEK |
231.697 0 176.000 55.697 |
281.777 226.000 226.000 55.777 |
281.777 226.000 226.000 55.777 |
281.777 226.000 226.000 55.777 |
191.781 142.981 142.981 48.800 |
54.000 50.000 50.000 4.000 |
52.750 50.000 50.000 4.000 |
E |
KWOTA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
F |
RAZEM D+E |
231.697 |
281.777 |
281.777 |
281.777 |
191.781 |
54.000 |
54.000 |
G |
(F:A)% |
5,87 |
6,24 |
5,60 |
5,77 |
3,81 |
1.05 |
1,03 |